目 录
第一部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会概况
一、主要职责
辽河口生态经济区党工委、管委会主要承担园区规划实施、开发、建设等经济管理职能。开发区党工委、管委会综合设置内设机构7个,职责设置如下:
(一)内设机构及职责
1.综合办公室。主要负责园区管委会日常文电、财务、人事、党建、综合协调等相关工作。
2.经济发展部。负责园区企业日常管理工作;负责企业准入项目筛选、资格审核工作;负责制定和实施园区经济发展规划、产业规划工作;负责园区、行业和产业发展管理工作;负责园区企业项目投资计划管理、审批服务工作;负责执行园区产业扶持、转型升级、节能降耗管理、效益评价、合同履行与追究等企业激励和约束政策工作。
3.项目服务部。负责招商引资的宣传促销、投资咨询、洽谈、签约等组织工作;负责企业的综合服务工作;负责经济区卫生、绿化、亮化、秩序、物业等公共项目的管理工作;负责经济区企业的工商管理、卫生防疫等监督工作;负责优化园区营商环境、处理企业投诉工作。
4.规划建设部。负责制定和实施园区内的土地规划、项目规划,负责抓好园区政府性投资建设项目的前期工作和项目现场施工管理工作;负责园区政府性投资建设项目的施工现场管理、竣工验收、工程审计、结算审核工作;负责工程投资、进度、质量管理等合同管理工作;负责区内基础设施及公共设施建设工作;负责经济区各项基础设施的组织施工及竣工验收工作。
5.安全环保部。认真贯彻执行国家的安全、质量方针、环境保护、职业健康政策和规章制度,负责进行安全质量检查,消除安全隐患工作;负责掌握生产动态,制止违章作业,遇险情组织人员撇离危险区工作。负责定期或不定期的进行安全质量检查,总结推广先进经验,加强文明施工和环保管理,严格按照有关规定杜绝产生污染工作;负责督企业安全、环保工作人员,做好安全、环保管理工作;负责建立健全安全、环保管理规章制度工作。
6.招商服务部。负责拓展国内外招商渠道,参与策划、组织参加多种形式的招商活动,建立和完善相应招商网络,吸引项目进区;负责投资者联系、安排、接待、拜访工作,为投资者提供法律法规和政策咨询工作;负责有针对性地编制招商资料,定期更新开发区招商内容,协助投资者进行信息查询、调研等工作,做好有关项目资料的收集、整理工作;参与项目治谈,做好项目跟踪联系工作,推进项目成功落户;负责办理进区项目的立项报批工作,促进项目成功实施;负责有关翻译工作,协助有关部门做好开发区对外宣传工作。
7.高新产业部。负责牵头拟订并组织实施开发区科学技术中长期发展规划、年度计划;拟订并组织实施开发区科技体制改革、科技进步和技术创新的政策性意见;指导和监督开发区内技术市场、技术中介机构,管理开发区内民办科技机构和民营科技企业;负责开发区内高新技术企业、成果、严品、项目等的审核认定或审核报批工作,管理与协调科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案工作,协助做好科技统计工作;负责对口联系
科研院所、高校科技成果转移转化工作,负责科技创新体系和科技服务体系的建设、监督和管理,指导、协调工作;参与对科技人员的管理、培养、引进和专业技术职务任职资格评审工作;协助做好科技人力资源、高端人才及海外人才进、培养、管理工作。
(二)下设产业集聚园区及职责
1.盘北商贸园区(招商一部)。承担原盘锦盘北商贸新区(盘锦甜水特色多镇)工作职责。
2.古城子生物质能化工产业园区(招商二部)。承担原盘锦生物质能化工产业园工作职责。
3.沙岭商贸园区(招商三部)。承担原盘山县沙岭商贸园区工作职责
4.得胜石化循环经济园区(招商四部)。承担原盘锦石化循环经济园区工作职责。
二、部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位盘锦辽河口生态经济区管理委员会区本级。
第二部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会2018年度部门决算表
第三部分 盘锦辽河口生态经济区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计3763.68万元,包括:
1.财政拨款收入3701.39万元,占收入总计的98.52%。其中:公共预算财政拨款收入3701.39万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入55.66万元,占收入总计的1.48%。主要是市食药监、财政局政府采购拨入食药监平台建设经费,盘锦市体育局拨入红海滩马拉松活动经费等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余6.63万元,占收入总计的0.18%。主要是项目支出结转和结余等。
与上年相比,今年收入增加1048.15万元,增长39.5%,主要原因:一是市财政项目拨款增长较大;二是各类专项资金增加;三是增加市下划人员支出。
(二)支出总计3740.5万元,包括:
1.基本支出3101.13万元,占支出总计的82.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2404.68万元,对个人和家庭的补助支出23.97万元,商品和服务支出668.16万元。
2.项目支出639.37万元,占支出总计的17.1%。主要包括住建局城乡规划、咨询及网格监控网络建设,海洋局执法船艇专项经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加1093.5万元,增长41.3%,主要原因:一是项目资金支出增加;二是人员增加相应经费支出增加;三是公安局增加采购消防车一台。
(三)年末结转和结余23.18万元。
主要是市食药监拨入专项建设经费20万元暂未支付及基本支出结转原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加16.55万元,增长249.62%,主要原因:食药监快检所建设项目资金尚未支付。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2018年度财政拨款支出3701.25万元,其中:基本支出3096.81万元,项目支出604.44万元。与上年相比,财政拨款支出增加1093.25万元,增长41.9%,主要原因:一是市财政项目拨款增加;二是各类专项资金增加;三是增加市下划人员。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的40.11%,其中:基本支出完成年初预算的90.0%,项目完成年初预算的10.45%。
(二)具体情况。
2018年度财政拨款支出3701.25万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2,499.14万元,占67.52%;公共安全支出88.23万元,占2.38%;文化体育与传媒支出33.15万元,占0.90%;社会保障和就业支出324.72万元,占8.77%;医疗卫生与计划生育支出160.23万元,占4.33%;节能环保支出38.81万元,占1.05%;城乡社区支出112.53万元,占3.04%;农林水支出28.27万元,占0.76%;商业服务业等支出16.75万元,占0.45%;国土海洋气象等支出242.5万元,占6.55%;住房保障支出156.88万元,占4.24%。
1.一般公共服务支出2,499.14万元,具体包括:
(1)信访事务16.82万元,主要是信访专项资金等支出,完成年初预算的112.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是群众信访案件增加。
(2)事业运行2,040.74万元,主要是保障机构正常运转、完成各项日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革职能转变、支出随之减少。
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出134.09万元,主要是办公设备购置、咨询等支出,完成年初预算的54.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革职能转变、支出随之减少。
(4)其他财政事务支出120.49万元,主要是财务工程造价咨询等等支出,完成年初预算的4016.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是工程竣工,决算量大,及机构改革。
(5)其他审计事务支出12万元,主要是工程拦标价、结算审计咨询等支出,完成年初预算的40%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,业务支出减少。
(6)其他纪检监察事务支出1.82万元,主要是纪检办案专项资金等支出,完成年初预算的3.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,业务支出减少。
(7)招商引资11.61万元,主要是走出去请进来招商引资等支出,完成年初预算的11.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,业务支出减少。
(8)行政运行138.04万元,主要是工商部门工资及运行经费支出,完成年初预算的948.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是市场监督管理局部门经费转入核算支出。
(9)一般行政管理事务5万元,主要是工商行政管理部门基础设施维修改造、基本装备、执法办案以及特殊业务等补助支出等支出,为预算科目调剂使用。
(10)其他工商行政管理事务支出13.05万元,主要是办公设备购置等支出,完成年初预算的29.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,业务支出减少。
(11)其他统战事务支出3.48万元,主要是统战部软件及网络专线等支出,为预算科目调剂使用。
(12)其他一般公共服务支出2万元,主要是基层行政单位工作经费等支出,为预算科目调剂使用。
2.公共安全支出88.23万元,具体包括:
(1)其他公安支出3.94万元,主要是公安办公设备采购等支出,完成年初预算的2.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是公安分局为非本级预算单位,其相关支出在财政代列中体现。
(2)行政运行6.35万元,主要是司法所工资及运行经费等支出,完成年初预算的26.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,职能部门支出减少。
(3)其他司法支出1.33万元,主要是司法社区矫正经费等支出,完成年初预算的133%,决算数大于年初预算数的原因主要是社区矫正经费支出增加。
(4)其他公共安全支出76.61万元,主要是消防站建设及扫黑除恶支出等支出,完成年初预算的273.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加扫黑除恶项目资金支出及消防站建设。
3.文化体育与传媒支出33.15万元,具体包括:
(1)其他文化支出19.86万元,主要是文化建设材料报刊杂志采购、宣传片制作等支出,完成年初预算的82.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,压减一般性支出。
(2)其他体育支出1.87万元,主要是红海滩马拉松活动专项等支出,为预算科目调剂使用。
(3)其他文化体育与传媒支出11.42万元,主要是村、社区文化室电脑采购等支出,为预算科目调剂使用。
4.社会保障和就业支出324.72万元,具体包括:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出291.48万元,主要是单位缴纳基本养老保险费支出,完成年初预算的92.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,职能部门减少人员划转。
(2)其他行政事业单位离退休支出23.97万元,主要是离退休老干部工资等支出,为预算科目调剂使用。
(3)其他社会保障和就业支出9.27万元,主要是春节走访慰问等支出,完成年初预算的49.4%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,专项资金支出减少。
5.医疗卫生与计划生育支出160.23万元,包括:
(1)疾病预防控制机构74.95万元,主要是防保站等人员工资及运行经费支出,为预算科目调剂使用。
(2)其他计划生育事务支出0.87万元,主要是计划生育健康手册制作费等支出,完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革、职能业务转出。
(3)事业单位医疗81.91万元,主要是单位缴纳医疗保险费支出,完成年初预算的106.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加,预算科目调剂使用。
(4)其他行政事业单位医疗支出2.5万元,主要是女职工生育费等支出,完成年初预算的2.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革,项目发生支出减少,预算科目调剂使用。
6.节能环保支出38.81万元,具体包括:
(1)行政运行17.79万元,主要是环保部门工资及运行经费支出,完成年初预算的254.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是部门项目支出增加,预算科目调剂使用。
(2)其他污染防治支出17.14万元,主要是环卫电动车采购等支出,完成年初预算的3.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革、项目支出减少,预算科目调剂使用。
(3)其他自然生态保护支出1.51万元,主要是湿地保护宣传等支出,为预算科目调剂使用。
(4)其他节能环保支出2.37万元,主要是环保检测、宣传等支出,为预算科目调剂使用。
7.城乡社区支出112.53万元,具体包括:
(1)行政运行40.8万元,主要是部门工资及运行经费支出,市级人员划转,将年初工资科目调剂使用。
(2)其他城乡社区管理事务支出71.73万元,主要是城乡规划、咨询及网格监控网络建设等支出,为预算科目调剂使用。
8.农林水事务支出28.27万元,具体包括:
(1)事业运行17.71万元,主要是部门运行经费等支出,市级人员划转,将年初工资科目调剂使用。
(2)病虫害控制6.01万元,主要是动物防疫物资等支出,完成年初预算的11.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革后无害化处理等动物防疫支出随之划转。
(3)其他农业支出1.04万元,主要是农机牌照、展板制作等支出,为预算科目调剂使用。
(4)其他水利支出3.51万元,主要是移民工作专项、水利工程咨询等支出,为预算科目调剂使用。
9.商业服务业等支出16.75万元,具体包括:
其他旅游业管理与服务支出16.75万元,主要是旅游事务咨询、宣传等支出,完成年初预算的558.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加,预算科目调剂使用。
10.国土海洋气象等事务支出242.5万元,具体包括:
(1)事业运行205.93万元,主要是海洋局工资及运行经费等支出,完成年初预算的2288.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是市级人员划转,将年初工资科目及经费调剂使用。
(2)其他海洋管理事务支出36.57万元,主要是海洋执法船艇专项经费等支出,完成年初预算的35.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少,预算科目调剂使用。
11.住房保障支出156.88万元,具体包括:
住房公积金156.88万元,主要是缴纳住房公积金支出,完成年初预算的103.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资科目调剂,科目支出增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出115.9万元,完成年初预算的110.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是消防车采购未列入2018年预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10.64万元,公务用车购置及运行维护费105.26万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费10.64万元,主要用于核销公务接待等,2018年国内公务接待累计14批次,494人次,10.64万元。2018年公务接待费比上年增加6.66万元,增长167.34%,主要是增加核销中咨集团辽河口资源调查公务接待费5.8万元。
3. 公务用车购置及运行费105.26万元,比上年增加20.97万元,下降增长24.88%,主要是增加采购消防车一台。
公务用车购置费55万元,主要用于购置消防车,当年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费50.26万元,主要用于公务车运行维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3096.81万元,其中:人员经费2428.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助;日常公用经费668.16万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年辽河口生态经济区管理委员会机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是辽河口生态经济区管理委员会单位性质为事业单位,无机关运行经费相关数据。
(二)政府采购支出情况。
2018年辽河口生态经济区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,辽河口生态经济区管理委员会共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是载货车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目意外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
20.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
21.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
22.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。
25.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
26.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
27. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
28.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
29.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
30.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
31.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
32.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
33.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
36.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
37.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
38.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
39. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
40. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
41.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
42.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
43.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
44.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
45.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
46.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
47.农林水事务(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
48.农林水事务(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
49.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
50.农林水事务(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
51.农林水事务(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
52.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
53.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
54. 国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。
55.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
56.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。