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盘山县科学技术协会2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-08-01 浏览次数:522



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第一部分    盘山县科学技术协会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘山县科学技术协会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盘山县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 盘山县科学技术协会概况

 

一、主要职责及机构设置

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。

2、弘扬科学精神,传播科学思想,普及科技知识,提倡科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展科学技术教育活动,提高公众科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与盘山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5、开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学工作者的友好交往。

6、开展继续教育和培训工作。

机构设置:根据本部门主要职责,县科协内设3个科室,分别是办公室、科技普及部、学会学术部。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县科学技术协会2018年部门决算编制范围的一级级预算单位包括:盘山县科学技术协会。

 

第二部分盘山县科学技术协会2018年度部门

决算公开报表

 

1.2018年度收入支出决算总表

2.2018年度收入决算表

3.2018年度支出决算表

4.2018年度财政拨款收入支出决算表

5.2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

9.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见《盘山县科学技术协会2018年度部门决算公开报表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盘山县科学技术协会2018年度

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计81.47万元,与2017年度部门决算相比较,今年收入减少8.96万元,降低9.9%,主要原因:一是人员减少。收入包括:

1.财政拨款收入81.47万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入81.47万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余15.07万元,占收入总计的18.41%。主要是基本支出机构运行和其他科学技术普及支出等。

与上年相比,今年收入减少8.96万元,降低9.9%,主要原因:人员减少。

(二)支出总计72.94万元,与2017年度部门决算相比较,今年支出减少2.41万元,降低3.19%,主要原因:人员减少。支出包括:

1.基本支出50.94万元,占支出总计的69.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出45.71万元,对个人和家庭的补助支出0.06万元,商品和服务支出5.17万元。

2.项目支出22万元,占支出总计的30.17%。主要包括乡镇科普活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

(三)年末结转和结余23.61万元。

主要是其他科普技术普及等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加8.54万元,增长56.66%,主要原因:是其他科普技术普及等原因。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出72.94万元,其中:基本支出50.94万元,项目支出22万元。与上年相比,财政拨款支出减少2.41万元,降低3.19%,主要原因:人员减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的18.45%,其中:基本支出完成年初预算的15.47%,项目完成年初预算的26.66%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出72.94万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出62.14万元,占85.19%;社会保障和就业支出6.83万元,占9.36%;住房保障支出3.97万元,占5.45%。

1.科学技术支出62.14万元,具体包括:

1)行政运行40.14万元,主要是人员工资、津贴补贴等支出,完成年初预算的64.56%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

2)其他科学技术普及支出22万元,主要是印刷费、培训费等支出,完成年初预算的35.44%,决算数小于年初预算数的原因是科学普及活动减少。

2.社会保障和就业支出6.83万元,具体包括:

1)机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元,主要是人员保险缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。

3.住房保障支出3.97万元,具体包括:

1)住房公积金3.97万元,主要是人员住房公积金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金的基数上调。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。与2017年度决算数相比较,今年支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:无三公经费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无因公出境等原因。

2.公务接待费0万元,主要用于0等,2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无车辆无公务运行费等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.94万元,其中:人员经费45.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金;日常公用经费5.17万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年盘山县科学技术协会机关运行经费支出5.17万元,比上年减少0.3万元,降低5.48%,主要原因是人员减少。其中:办公费1.64万元、印刷费0.3万元、邮电费0.13万元、其他交通费3.1万元。

(数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表)

(二)政府采购支出情况。

2018年盘山县科学技术协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,盘山县科学技术协会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

17、社会保障支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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