2014年部门决算公开情况说明-经信局
一、盘山县经济和信息化局单位主要职责、机构设置
盘山县经济和信息化局局长1人,副局长3人,纪检书记1人,工会主席1人,盘山县经信局内设11个职能股室,共计39人。1、党委办公室3人;2、行政办公室5人;3、人事信访股3人;4、投资与规划股3人;5、经济运行股3人;6、科学技术股2人;7、交通电力能源股4人;8、中小企业服务股3人;9、产业集群发展股4人;10、电子信息产业股1人;11、盐务管理办公室2人。
主要职责:
(一)组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化和中小企业的发展规划并组织实施;推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(二)制定并组织实施全县工业、通信业和中小企业的行业发展规划、计划和产业政策,提出促进工业发展、优化产业布局、结构的政策建议;贯彻落实行业技术规范、政策、法规和标准;负责工业行业管理、指导工业行业质量管理工作。
(三)负责研究全县工业经济发展战略,衔接全县工业经济发展的中长期规划;监测、分析全县工业经济运行态势,提出调节措施及建议;负责日常工业经济的调控、发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
(四)负责提出全县工业、信息化和中小企业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);负责全县工业企业和中小企业固定资产投资管理工作;提出工业、信息化和中小企业固定资产投资有关政策并组织实施;加强对投资项目的监督;指导工业企业、中小企业利用外资工作。
(五)贯彻组织实施高新技术产业中涉及工业、信息化和中小企业的发展规划、政策;指导行业技术创新、技术进步、产学研联合、高新技术产业化工作;组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务和新兴产业发展。
(六)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(七)负责制定全县中小企业、民营经济发展规划;推进全县工业、信息化体制改革和管理创新;指导全县集体企业改革与发展,研究发展以非国有资本为主的大型企业和企业集团需政府协调解决的相关政策措施;提出全县中小企业改革、扶持方针、政策,促进和健全中小企业服务体系。
(八)依法行使全县电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,平衡电力资源,培育和监督电力市场;参与制定交通产业发展政策,协调解决综合运输问题。
(九)负责全县机械装备和汽车行业及配套行业管理工作;研究拟订本行业发展规划,引导行业合理布局;研究提出促进本行业发展政策法规,指导产品结构调整;参与本行业工业投资项目的前期工作。
(十)推进全县信息化工作,贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责协调推进全县信息安全和全县信息安全保障体系建设;协调处理网络与信息安全的重大事件。
(十一)协调全县产业集群发展规划,参与拟订相关政策;协调解决产业集群建设和发展过程中的有关问题;组织申报省级和市级新型工业化产业示范基地;负责产业集群信息统计、分析工作;协调解决国有企业改革遗留问题。
(十二)负责民爆器材的行业管理和应急相关工作。
(十三)开展工业和信息化的对外合作与交流。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、盘山县经济和信息化局单位2014年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
1.收入总计539.98万元,包括:财政拨款收入539.98万元(其中:公共预算财政拨款收入539.98万元)。
2.支出总计539.98万元,包括:
基本支出519.99万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项补助,其中:工资福利支出175.77万元,对个人和家庭的补助支出306.47万元,商品和服务支出37.62万元。
项目支出19.99万元,主要用于具体用途对企事业单位的补贴工作和招商引资工作。
(二)预算财政拨款支出决算情况
1.总体情况
公共预算财政拨款支出决算对盘山县经济和信息化局盘山县经济和信息化局单位2014年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年公共预算财政拨款支出539.98万元,其中:基本支出519.99万元,项目支出19.99万元。
2.具体情况
2014年度公共预算财政拨款支出539.98万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出244.27万元,社会保障和就业287.53万元,医疗卫生8.17万元,一般公共服务244.27万元,社会保障和就业287.53万元,医疗卫生8.17万元。
(三)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.28万元,其中:公务接待费0.05万元,公务公车购置及运行维护费11.23万元。2014年度“三公”经费支出比2013年减少18.49万元,下降58%。
(四)其他重要事项的情况说明
1.公务用车购置数及保有量
我单位2014年购置车辆零台。到2014年末单位公务用车保有量4台。
2.国内公务接待的批次、人数共接待2次,共7人
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